承担经济运转监测、严沉成长政策研究、项目征询等事务性、办事性工做;承担价钱认定办事工做;担任军供资产办理、承担部队的物资应急保供工做严沉项目年度打算编制,严沉项目推进落实等方面的事务性办事性职责和强化经济监测和经济政策研究以及区域合做政策研究本能机能本单元共设10个科室,具体包罗:分析科、价钱办事科、军粮供应科、经济成长科、项目筹谋科、区域政策协调科、项目办事科、公共资本互换衣务科;新增设立物资储蓄科、平易近营经济办事科两个科室。(一)收入预算:2025年岁首年月预算数1105。65万元,性基金预算拨款0万元,国有本钱运营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单元运营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年添加196。95万元,次要是机构后职责本能机能及人员添加,人员及日常公用经费较上年添加。(二)收入预算:2025年岁首年月预算数1105。65万元,此中:一般公共办事收入预算1105。65万元,社会保障和就业收入预算252。20万元,卫生健康收入预算57。52万元,住房保障收入预算49。44万元。收入预算较2024年添加196。95万元,次要是根基收入预算添加196。95万元。2025年一般公共预算财务拨款收入1105。65万元,一般公共预算财务拨款收入1105。65万元,比2024年添加196。95万元。此中:根基收入1105。65万元,比2024年添加196。95万元,次要缘由是机构后职责本能机能及人员划转,人员及日常公用经费响应添加,次要用于保障退职人员工资福利及社会安全缴费,退休人员补帮等,保障单元一般运转的各项商品办事收入。2025年“三公”经费预算4。00万元,取上年持平。此中:因公出国(境)费用0万元,取上年持平;公事欢迎费2。00万元,取上年持平;公事用车运转费2。00万元,比2024年削减1。00万元,次要缘由是继续加强公事用车办理,取上年持平。(二)采购环境。本单元采购预算总额0万元:采购货色预算0万元、采购工程预算0万元、采购办事预算0万元;此中一般公共预算拨款采购0万元:采购货色预算0万元、采购工程预算0万元、采购办事预算0万元。(四)国有资产拥有利用环境。截至2024年12月,本单元共有车辆3辆,此中一般公事用车3辆、执勤法律用车0辆。2025年一般公共预算放置购买车辆0辆,此中一般公事用车0辆、执勤法律用车0辆。(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包罗一般公共预算财务拨款和性基金预算财务拨款。(五)“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税);公事用车运转费反映单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。